Добрый день! Помогите, пожалуйста разобраться. ООО на УСН (дох-расх) зарегистрировано в регионе (Башкирия), отчетность представляется по месту регистрации. Заключили контракт с Южной Кореей на импорт товаров. Оплатили, груз пришел в Санкт-Петербургскую таможню в 3 кв 2015, туда же были оплачены ввозная таможенная пошлина и авансовые платежи для Спб таможни (КБК 15311009000010000180) ( товар подпадает по ставки НДС 10% и 18%) .
Вопрос: 1. Является ли оплаченный нами авансовый платеж действительно "ввозным" Ндс для нас как налогового агента? Или же необходимо ЕЩЕ начислять НДС и уплатить его по месту регистрации?
2.Куда необходимо представить декларацию по НДС, по месту регистрации или в Спб?
Спасибо!